儲けたお金の税金・確定申告22
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
去年分、おそらくマイナスだけど、取引履歴が多くて正確に出せる自信がない。一応何かしらの根拠を持って計算してマイナスであることを確定させないとまずいよなぁ。。 >>873
事業所得との損益通算はできないよ。
他に雑所得があればその分との相殺は出来るけど。
仮想通貨の場合、翌年以降の損失繰越も無理。 >>877
その場合、自分ならさらにひききれなかった200万を翌年に回す。
否認されたら更生してもらう。 >>878
これ、やっぱ根拠持って計算しないとだめだよね? 投じた円と
円に戻した額と
保有してるコインと
それぞれ集計したら大体合ってるだろ 税金は実質銀行に出金するまでセーフやぞ
税務大学校論叢第 88 号
仮想通貨の税務上の取扱い −現状と課題−437ページより
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 コインチェックにネム持ってた人って、表示どうなってるんです?いきなりゼロになったんですか?送金できなくなっただけ?
っていうかほんとにそうならもっと自殺者出たり大ニュースなってそうなんですがイマイチ理解できてない… >>882
仮想通貨(ビットコインやアルト)の確定申告について税務署に電話してみた
ttps://satoboueki.com/2017/12/18/post-3550/
こんにちは FIOLAです。
年末になると、気になるのが、確定申告です。
しかし、仮想通貨の確定申告 実際どうすればいいか分からない人が大半ではないでしょうか
税務署によっても言う事がままちまちだったり、それでも間違えて申告していると、後になって追徴されたりと、こちらは真面目に申告しようとしているのに、血も涙もない対応をされてしまいます。
よくわからない点を税務署に電話して聞いてみました。
質問1 仮想通貨の利益の計算について
仮想通貨取引所に日本円で入金 その入金履歴をみればいくら投資したか分かる。
12月末に一度利益確定ですべてJPYに替える。 そして、年末の総資産から投資した金額を
引くと単純に利益がでる。この方法で申告してよいか?
税務署職員:
最初はそれでも構わないといいながら、途中で仮想通貨同士での売買をしているなら、それでは不十分でだと言い始めました。
仮想通貨を他の仮想通貨に替えた瞬間に利益が確定している。
だから仮想通貨の平均取得価格を出し、その時の日本円レートで利益をだすそうです。
私はこう質問
売買したその時間のBTCJPYレートてどうやって調べるのですか?
何千、何万回と仮想通貨同士の売買しているトレーダーもそうやって計算するのですか?
しかも、ビットコインは1日のうちに何十万も暴落暴騰することもあるのですよ
税務署職員
はい そうです。何万あっても調べる必要があります。 レートのデータは取引所がもっているはずです。 刑務所入れば入っている間は税金から逃げられるかもな エアドロップも雑所得でいいんかなぁ。
ワンチャン一時所得扱いあるん? >>884
残高ゼロにはなってないよ
引き出しできないから、ゼロも同じだけど・・・ >>883
もし許されならそれが助かるけど、それだと買い物した場合を補足できない >>883
そりゃその講義してるおっさんの個人的見解や。
国税の公式な取り扱いはもう出てる。 仮想通貨間の交換の取り扱いについては今年以降の課題だろうね
国税の言い分は理屈としてはわかるけど、現実感がちょっとね 仮想通貨間の取引課税はなかなかひどいと思うんだけど、回転してる人らは草コインで回転してる人たちなんて税金で儲けでないでしょ?
例えば
jpy→btc
btc→ada
ada→btc
×n
btc→jpy
全部課税対象なんでしょ?
それに手数料やスプレッドもあって、これじゃ嫌がらせじゃないの2重課税なんでレベルじゃない 893
なんかごめん、言われてみれば納得したわ
ちなみに最初の
btc→ada
の部分も利益と捉えるの? >>894
当然BTC処分による利益損益(購入時のレートと処分時のレートの差)を考える必要がある CCのネムは日本円で補償されるみたいね
これ利確扱いってことだよね コインチェックで強制利確されたら扶養外れますよね?
最悪だ >>898
ネム興味なかったんだけどそんな価格上がってたの?
遅かれ早かれ扶養外れてたんじゃね >>895
ありがとう、何度も申し訳ない。紙に書き出したりしてやっとちゃんと理解できたと思う
もしよければ確認のために聞きたいんだけど
1.alt→btc
2.btc→jpy
という日本円化の取引する場合、1と2の時にビットコインのレートに変化がない若しくは日本円換算で下がっている場合、2は課税対象とならないという認識はあっていますか? >>900
おおむねあってるし、むしろ下がってるならそれ以外の利益と相殺もできる >>898
全損より遥かにマシだろ。トータルで損するわけでなし、
どうせ利確時に外れるわけだから。 次からテンプレにcryptactとg-tax入れた方が良いと思う。
無知な人とが多過ぎるからまずはそっちに誘導して
それだけで解決する人を減らしていきたい。 損害賠償で非課税説出てるけど
これ通るなら逆転大勝利だねーw
仕入れ1円なら170円で利確したようなもの(笑)
ただし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、
その名称によって判定するのではなく、
その実質によって判定すべきものとされています。
とあるのでなんとなく無理そうだな。税務署に聞くのが良いか、国税庁案件か。 所得税法施行令30条3号
「個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」 ある仮想通貨を99.5円とか99.4円
で売って利益が出たんだけど
そういうのって税務署に
csvファイルを印刷したものを
渡せばいいの?
株と違って小数点だから
計算がめんどい。
大雑把に500-600万円の
利益なんだが… 意図せず利益確定になるか非課税になるか
人によっては気が気でないな >>910
私が賠償金だと思えば賠償金なんだよ
てか税務調査来ないかもしれないんだから非課税で申告しといて駄目なら更正で >>907
No。所得額や経費、税金の額などは自分で計算して申告書に記入する。記帳・集計・計算は納税者の義務 >>912
まあ裁判で争えばええけど
裁判費用が無駄になるだけだな 含み益(損)ある金融資産だからねー。
相場価格に合わせて返すわけだし普通に利確扱いだろうね。 計算不能な事案であとから追徴きたら国を訴えようぜ
こんなのどう考えてもおかしい ビットフライヤー使ってるんですけど
利益確定分は250万円くらいです
FXで取引を1000回以上しているのですが
ビットフライヤーは年間の損益通算を
一枚の紙に記したデータみたいなのは提出してくれないのでしょうか?
白色確定申告なのですが
1000以上ある取引データを記載なんて不可能だと思うのですが
どうすればいいのでしょう? CCでXEM持って含み益で昨年から繰越してたのに強制利確とか(;_;) 自分じゃなかなか利確しどきが分からないから強制利確羨ましいわ 自分はその金全額で即刻NEM購入して、強制利確ではない扱いとするつもり。税務調査で否認されても修正申告はしない。 すみません
どなたか>>918に答えてください…
白色申告の場合
BFでFXの取引が1000以上ある場合どう申告すればいいの… たまに夕方のニュースで豪華な自宅なのに住宅ローンが払えないみたいな特集やってるけど
FXが雑所得だった時の税金関係の延滞税でやらかしたのかなとかようやく分かるようになった
今回のコインチェック騒動で勉強になった g-taxで取引履歴追加しようとしても、取引通貨のプルダウンメニューでデータなしと表示されて進まない。
bFの.csvが赤いメッセージと共に弾かれるから入力しようと思ったんだがこれじゃ使い物にならないな。
フリーサービスなんてこんなものか。
poloの履歴は素直に取り込まれたんだが。 >>923
たった1000取引程度Excelにでも書いて計算しろよ
1取引1分だとしても1日で終わる 検索してて出てきた文なんだが↓
仮想通貨同士をアトミックスワップやDEXで交換したら、絶対捕捉できません。
不平等ができます。取得価額も自在に操作できるでしょう。
それをベースに申告したところで、正しい申告もできないでしょう。
↑を見る限りたしかにDEXとかで仮想通貨同士を交換したら
いくらでも取得価額操作できるし不平等になる
マジでアルト→アルトで課税っておかしなことになってる
税務署はこういうことできるの理解してないよね
仮想通貨やってる奴らでも理解できてないのに >>923
別に申告書に全取引履歴記載する必要があるわけでもなし
責任もって理屈立てて計算して申告すればよろし
もちろん、根拠となるデータは手元に保管しとかなきゃいけないけど >>918
国内取引所でしかもBTCだけなら簡単じゃん
増えた分から入金した額引くだけじゃん 細かくやってるのは青色組みだぞ
多少損しても白色でいいわ >>906 >>912
所得税法施行令30条の柱書きも読んだ方が良いぞ
ライブドア事件の株価が下がった分の損失補填の賠償金はこの柱書きが根拠に追徴課税された
裁判までいって国税の勝ち >>918 >>923
白色って事業所得として申告するの?
それなら全履歴帳簿に必要だよ
雑所得なら適当で良い >>933
白色の事業所得
一応帳簿の保管は必要だけど提出は必要ないから適当
みんな出金金額と経費程度だろうね 青色の65万円控除は魅力だけど面倒だし細かい節税が難しくなるから白色でいいや 利益から経費引いたらギリギリ20万切ったけどこの場合って申告事態必要ないのかな? >>937
そうだよ
「あなた確定申告してないでしょ」って来たときにそれを出せばおk
ただし経費引きすぎってなって20超えた場合は納付 >>938
なるほどありがとう。
一応、申告書に入力してたらあなたの納税額は10100です。
って出るんだが、20万以下でも住民税はかかるんだったよね?
そういうところはわりとお上も寛容なのかな? 地方税については、自治体の裁量と能力と手間の問題だろ
法的には申告しろということ
あとは自己責任としか言いようがない >>931
白色が改正されてほぼ青色と変わらない内容になってんだよなぁ・・・ 次スレもコテハンスレとコテハン禁止スレで棲み分けよう 質問なんだけど借金して仮想通貨購入して利益出たから一部だけ利確して返したら利確分と借りた金額で差し引き0だから税金かからないよな?
残りの含み益利確したら税金かかるのは当然承知している。 >>944
借金は負債だから収益と別計算
(負債の利息は経費にできる)
つまりあなたの例ではまるまる利益で税金かかる >>944
引けるのは利子のみ
>>943
最初からコテハン禁止のみでよろしく 2月中旬〜3月中旬が確定申告の期間らしいけど、この期間を過ぎたら利益のカウントがリセットされるの? >>945 >>946
まじかぁ〜まぁなんとなくそうだとは思った。ありがとう >>940
うちの自治体、源泉徴収も確定申告もない場合、
所得についての調査、とかいう
要返信の書類が役所から送られてくる そいやニートだったときにそんな郵便きたわ無視したけど 雑所得って他の仮想通貨じゃない雑所得と損益通算してもいいの? ひょっとして今回のCCのネム強制現金化って
税金払わなくていい? 300万とか利益ある奴は個人事業主になって事業所得の雑所得として申告したほうが圧倒的有利だぞ
経費やら社会保障やら保険やらの控除で所得税0になる 事業所得の雑所得ってなんだよ・・・
事業所得「か」雑所得だぞガイジ 本当に継続的に安定して利益出せるなら、な。
雑所得のほうが有利な点も多いよ そもそも仮想通貨は事業として認められないから専業で青色は無理や
青色でも65万控除付くだけで所得税0になるのは150万くらいまでやと思うわ 専業で継続的に十分に利益が出ていれば事業として認められるよ
>>957
強制決済された扱いで利益あれば税金かかる 頭使えよ
マイニングでもトレードでもブログ1つ作っとけば仮想通貨関連事業の個人事業主として認められるよ そもそも毎日情報収集してプラン建てながら売買して継続的に損益があれば余裕で事業だろ
開業届一緒に出すだけで大幅に減税できるのにやらない奴は馬鹿
あと小規模企業共済満額で84万控除だからオススメ 株のデイトレーダーもFXもユーチューバーもアフィリエイターも儲けてる奴はみんな個人事業主として申告してるぞ
事業所得の中の雑所得欄に書けばいい
利益が少なければどうでもいいけどな 個人事業主かそうでないか
白色か青色か
この2点を明記せずに書き込むからここは初心者が混乱してる
1円まで徹底的に追跡してるのは個人事業主で青色の人やで
それを個人事業主でもない奴が真似しようとしてるからえらいことになっとるんや
まあリーマンなら別問題やけど ID:gguwf1no は事業所得の雑所得とか、
意味不明な区分を言い出してるあたり、エアプのガイジとわかるだろ?
もうNGした
それと現実的なこと言えば、毎年利益が出続けてるなら、
事業所得で申告してもおそらく税務署はなんも言ってこないよ。
納税してる以上、税務署の方に積極的に否認に動く動機がないからな。
損失が出て、それを翌年に繰り越したとき、
「ちょとまてよオマエ」って調査対象になるだろうな >>968
小規模企業共済ってそこらの年金よりお得? >>973
収入多いなら絶対オススメだけど最初から満額行くと減額出来ないから数年後収入減った場合に困ることになる
最初は出来るだけ少ない金額で長期間続けるのがコツ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。