儲けたお金の税金・確定申告10 【1000万円以下専用】
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通信費は経費に計上していいんだよな?
それと、仮想通貨の取引自体は8月からだけど、情報収集はずっとしていた場合は、
1年間分の通信費を計上できるんだろうか。 >>714
ふっかけられるって事はあいつらが精査したうえでふっかける訳でしょ
税務調査ってのは、帳簿やら取引先を税務職員が徹底的に調べて重箱の隅つついて取るわけで
だからこっちは、資料を隠さず全部提供してやるだけでいいんじゃないの?それが取引所の画面と銀行の履歴
頭悩まして資料なんか作る必要ないと思うわ 節税とかもおれは必要ねえし それと、モナコインをXMPに変えた場合は利益になってないから
(現状XMPに1円の価値もない)これは0でいいんだろうか。 仮想通貨のビットコイン、アルトコインのハードフォーク狙いなら、海外取引所 Binance (バイナンス) の登録が便利。
コインを移動させるだけで、ハードフォークコインがもらえる。しかも、手数料も格安。
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Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) 扶養親族に仮想通貨を贈与した場合は110万までなら送る貰う両方課税されないんでしょ?
定年後の両親2人とも扶養なら毎年220万プレゼントしてあげる親孝行な子になれる? >>710
「給料関係は自動で所得税が既に納めてあるから、雑所得分は自分でやれ。
所得税率は(給与支給額)−(控除額)+(雑所得)で決まる。
お前なら450-110+70=510だから、10%-4.75万。
70×0.1-4.75=2.25万。
住民税は(雑所得)×0.1。
お前なら70×0.1=7万。
税金は合わせて9.25万円」
と言う計算で合ってますか?
所得税率の所に自信がありません…。
もし雑所得が多過ぎて所得税率が上がった場合、取得済みの給与分の所得税も一部未納扱いになるんですか? ICO -12万 来年公開
取引所 +10万の利確
ICOも投資資金として含めていいのでしょうか。
この場合、-2万で合っていますか? >>712
自分もそれでいきたいけど、もし(無いとは思うが)海外の取引所も調べられてアルト取引でビットコイン使ってるのが分かったら脱税とみなされるんでしょうか?
含み益だけで日本円では1円も儲かってないのに税金だけ取られるとか怖すぎる… 仮想通貨やってる大半の若い奴らって雑所得どころか利益に税金がかかることすら知らないだろ。
律儀に税務署なんて行くやついるのか? 知らないでは済まされないからなぁ
後で知って後悔するんだよな >>703
NEMっていう仮想通貨はハーベストの為に買ったらマイニング設備扱いで経費になるぞ ビットフライヤーでエクセルデータ出せるのはわかったけどそこからどう収支出したらいいかわからない
「損益履歴」っていうのは含み益も含まれていてFXも現物も同じ扱い、さらに送金は考慮されてないから使えない
現物
ビットコイン→アルト
FX
マジで一つ一つの計算でかかりきりで一ヶ月かかるぞ ExcelファイルでDLさせてくれるんだから
それを使って利確した分だけの俺収支表を作ればいいだけのお話だろ
自分でやりたくないのなら金を払って税理士にファイル渡してやってもらえばいい
bFも糞だかここだけはほかに比べたらマシだわ
GMOはただのPDFファイルだし
ザイフは取引履歴そのものが落ちてるしw >>708
リーマンは本スレのこれ参考でいいと思う
679 承認済み名無しさん 2017/12/24(日) 16:44:27.24 ID:fMqVgjwW
>>676
https://imgur.com/nMMVMG9.jpg
源泉徴収票あるなら@の金額と雑所得の金額を足して、そこからBを引いた額が課税所得額(他にも医療費控除とかあればそれも引く)
その課税所得額に対して所得税率の表の計算を行う
算出された所得税とCの天引き額との差分が追加で納める所得税
690 承認済み名無しさん 2017/12/24(日) 17:16:09.41 ID:fMqVgjwW
>>679
すまん訂正
×@の金額と雑所得の金額を足して、そこからBを引いた額
〇Aの金額と雑所得の金額を足して、そこからBを引いた額 利確と損切りばかりしてると、利益はトントンでも円に交換した状況次第で税金で負ける可能性有りますか?
ちなみにリーマンで給与年収は額面1100万円程度です。 >>727
それは分からんぞ。だってNEM自体は性質的に減価償却資産じゃないし、だからといって何かしらの貸借関係なんかがあるわけでもないし
PoWならASIC代とかは経費にできるとして、ハーベストとPOSの結果とそれに付随する取引は株式等の配当に近い扱いが適用されるんじゃないか?
買い注文を経費にしたいなら三分法を使えばいい。ただし、ポジションがまんま期末棚卸資産残高(=利益)扱いになるから結局変わらん >>720
>所得税率は(給与支給額)−(控除額)+(雑所得)で決まる。
ここはOK
>お前なら450-110+70=510だから、10%-4.75万。
-4.75万円がよくわからんけど510万は累進課税の
「330万円を超え695万円以下は20%」の区分に入るから70×0.2=14万(所得税)
住民税分は70×0.1=7万
計21万
雑所得が355万を超えたら税率が23%にあがるからこれは給与のほうにも遡って一部未納扱いになる 今年末に1億円溶かした場合年来年1億稼いでも税金がかかるんだよね?
そんで5000万以上の税金で赤字になる感じかな? ふるさと納税すれば確定申告不要らしいけどマジなの? >>736
そうなの?よくCMとかでふるさと納税なら確定申告不要みたいに煽ってるあれはなんなの?
特別な条件付きなのかな ふるさと納税の申告が自動で行われることを言ってるのでは? >>737
それワンストップ特例のことじゃないの?
給与所得だけの人のためにふるさと納税を簡単に済ませる制度だよね
FXや仮想通貨で利益出る人は確定申告するから関係ないよね >>732
ハーベストはどっちかと言ったらマイニングよりだぞマイニングの定義がネットワークの成立を担保した報酬みたいな感じだから このグループの管理者の有料予測は過去最高。
入会可能倍率は38倍wwwww
ワイは入れたから勝ち組(低脳な奴はやめとけ)wwwww
https://www.facebook.com/groups/1613909322034660/ >>741
仮にマイニングだとしても、NEMそれ自体が自身の価値を償却しながら、つまり減価償却しながらNEMを生成してるわけじゃないだろ?
BTC等のPoW通貨はASICが明らかな減価償却資産だけどさ >>731
利益はトントンてのが±0なら税金は増えないよ
儲けたい錠に税金取られるわけじゃない
税金で負けるの意味もわからんし、とりあえず他人が読んでわかると思う程度にまともな日本語で質問しろよ BINANCEの草コインで10倍銘柄たくさんあるぞここ
http://vinemix.info/bi PC代15万で
Aコイン+Bコイン+CコインをこのPCでマイニングしたとしたら
掘った時点の時価合計で15万超えなければ税金0っすよね >>746
10万超えると固定資産扱いで減価償却せなならん
青色申告で特例使うなら別だけど 20万までなら一括焼却できるんとちゃう?
30万は青色になるけど。 >>748
仰るとおり20万までは一括償却資産として処理できるけど3年で均等割りになる。15万なら5万ずつ3年。
ここでいう一括って時期のことじゃなく、資産の種類を一括してってことだから、10万以下で消耗品みたいに単年処理は出来ないと思われ あれ、単年じゃないのか勉強になった。
じゃあこのケースは、青色事業者に認められれば可能って事やね。
もしくは5万円ずつでよければ。 短期トレードしすぎて計算無理なんだけど
もう12/31の(保有通貨の合計額)-(原資)で確定申告すればいいかな?
含み益だけど+80万ぐらい 1年半くらい前に友達に1ビットの分の金渡して買って貰って今日1ビット返してもらったんだよね
この場合贈与税に引っかかる?
まだ日本円にはしてない >>751
その額がちゃんと計算した場合の利益額を下回ってたら脱税になっちゃうので、よっぽどじゃなきゃ計算するか一度全部利確したほうがいい 今年の確定利益が20万以下なら確定申告しなくていいのは分かるけど、
僅かに出た利益でまた仮想通貨を買ったら、その利益は2018年には原資としてカウントされますよね?
例えば2017年に利益が+1万円で
2018年にその1万円で仮想通貨を購入したら、2018年の確定申告ではその1万円は原資にカウントされますか? >>754
2017年内に買っても2018年に買っても売るときには原資としてカウントして引けるぞ
買ったタイミングはどうでもよくて、売ったときに初めて原資は原資になる >>753
レスありがとう
1200回トレードしてるけど全部計算して見る・・・ >>753
脱税なんて言うと大げさに聞こえるな、
申告漏れとか悪意のない間違いだったら追徴金払えばいいだけでは トレード専用パソコンの経費は
取引所の横の経費欄に入力で合ってますか? 年収400万ぐらいの社会人だと、80万ぐらいの利益ならざっくり20%、16万円ぐらい払わないといけないと思ってたら良いですか?
その16万円でスマホやパソコンを今から購入する事は可能でしょうか? 月末に31日に利確したら、一旦銀行口座に入金してからでないと利確にならないんだろうか。
取引所に日本円がある状態だとダメなのかな。
あと再度購入するときは12月31日でなくて1月1日以降がいいんかな >>758
5W1Hでどうぞ
>>759
多分課税所得はもっと低いので10%強だろうね
経費はその収入を得るために直接要した費用だからだめ
>>760
利確した瞬間に損益は確定する
含み益は課税対象ではないので再購入の時期関係ない 飛んでるハイプで得た履歴が消えてるビットコインは
どうやって申請すればいいんでしょうか? >>755
冷静に考えたらそうですね!
ありがとうございます! ちょっと教えてもらいたいんですけど、クリプトブリッジに、送金して、あるとコインが10倍ぐらいになったとかで利益が、2000万円ぐらい出たそうなんです。
友人の話なんですが、そのサイトのパスワードを無くしたそうなんですが、等絶対出せないと、途方に暮れてるんですが、そんなこと無いですよね。
捜査権のある税務署に言えば調べて引き出してもらえますか?
納税しなければなりませんよね? ちょっと動揺して日本語が不自由になってしまいました。
友人の事なんです。友人の、、 >>761
ありがとうございます。
税務署に問い合わせたところ、仮想通貨取引に使う割合で経費で落とせると言われました。
ただし、減価償却してくださいと言われました。
これは10万円以下のiPad Proを100%トレード用として購入すれば丸々経費で落とせると考えて良いんでしょうか? 今年買った通貨を来年に持ち越して来年売却する場合、取得額は0で計算するみたいなこと言われてなかった? >>764
あほか
そこまでするかよ
セルフごっくす乙 質問です。
100万の資金で120万で利確、利益20万の場合
課税対象は20万に対してですよね? BTCを3つの取引所で買ってた場合それぞれ取引所ごとに損益計算して最終的に合算するという認識でいいの? >>772
何枚を100万で買って、何枚を120万で売ったのか次第
10枚を100万で買って、10枚を120万で売ったなら20万円の利益
10枚を100万で買って、5枚を120万で売ったなら70万の利益 >>761
なる程、では一度でも円に戻したらいいということか。
ありがとう。 BINANCE銘柄でまだまだお宝はあるはず
俺は10倍銘柄見つけてやってるよ
http://vinemix.info/bi アホすぎてわからんので全部現金にして銀行に出金してきた
この額から入金額引いた金額を申告したらまず問題ないよな? >>778
でも、損益は通算出来るから取引所に戻ってきた金額がトータルでマイナスなら大丈夫だよね? 仮想通貨の取得額は来年以降も有効なんだよね?
含み益のまま年越して、来年利確したときに所得額0の扱いになるなんてことはないよね? >>782
というか取得原価は売ったときにコストになるというのが会計の考え方。 細かく取引しすぎて、他の通貨に換えて利確した時点での利益額を計算するのが面倒(というか無理)なので、
12月31日での所有通貨の価値から全投資額を引いた額を所得として申告しようと思うのですが、
その場合、絶対に他の通貨に換えたりして一応の利確をしないといけないのでしょうか?
既出ならすいません。お願いします。 >>784
しないといけない
しないなら全部の取引を計算する必要がある >>358
これ含み益でも税金払おうとしてるの?
なんのメリットあるの? 質問です
アルトコイン買いあさってるんですが、基本的にビットフライヤーでbtc買ってすぐにhitbtcに送金してアルト買ってます。
基本的にビットコインが手数料含め含み損のとき、もしくは微々たる利益がでてる状態でアルト買ってます。
この場合今年度、20万の利益は絶対ない状態なので確定申告はしなくてもいいですよね? >>787
ちなみに買ったアルトは1枚も利確せずガチホしてます。 マイニングした草アルトコインを
Novaexchangeに入金するようにしてたのですが、
当時の日々の時価JPYがAPIで探すにも存在しないようで見つけられません。
その後にLTCにして、日本の取引所に送金しているのですが、
この時の時価でよいですか? 仮想通貨の利益40万、ヤフオクの所得額 - 落札代金がマイナス7万
この場合は33万で確定申告するっていうことでいいの? >>785
ありがとう。面倒だけど一度31日に全部利確します! BTC・ETH建てで通貨買いたいんだけど
送金にしか使わないBTC、ETHも平均法で求めないと怒られるかな?
毎回使い切るからその都度計算したいんだけども・・・ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
4 仮想通貨の取得価額
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額
の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用
することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。 もしもスキャルピングしてたら儲けが出る度に全部計上しないとダメなのか >>781
その年中に購入した通貨を、その年中にすべて売却した結果、
トータルでマイナスになってるのなら大丈夫。
年末に通貨が残ってたら、計算しなければわからない。 年末トントンもしくは少しマイナスなら年越す前に売って年明け買ったほうが来年の節税になりますか?? btc→eth→アルト→eth
でやってるから計算むりぽ…
年内にbtc、eth、アルトの利確して
投資額抜いた金額で算出していいよね?
年内にすぐ買い戻してもその額は来年の取得額に…なるよね? >>795
年内に+20万以内に利確調整して売却して、また年内に再度購入ってのを考えてる。 マイニングで雑所得申請する場合、どこまでが経費になるんですかね
グラボだけですか?
CPUクーラーなんかも全部含めていいんでしょうか? 壊れたグラボの入れ替えとかやると計算がものすごく面倒になるなー
修繕費と資本的支出の計算って法人じゃなく個人でも適用していいんだろうか? 状況による。例えば、パソコンを買い替えた場合、一組一揃えの原則が適用される可能性がある
(パソコンのパーツはパソコン本体に組み込まなかければ機能しないからパソコン本体と一体と見るべきという原則)
ただし、パソコンのパーツをアップグレードした場合、そのパーツ(有形固定資産)の取得価額が10万円を超えない限りは一括で経費にできるが、
解釈によっては資本的支出と見なして20万円未満だから・・・という理由が通るかもしれないが、冒険すべきではないかと 10万円以内のパーツは全部消耗品としてそれぞれ申告したらいいじゃん、レシート上個別だろ? このタイミングでパソコン買ったりするのって経費として認められる?
今年も残すところ実質3日ぐらいしかないわけだし 延滞税(年利最高14.6%)無申告加算税(最高20%)って事は
もしかして仮想通貨の場合って今年申告しないで手元に資金置いておいて運用して
来年払った方が得なんじゃね? 税金払ったら買い付け資金が足りなくなるような綱渡りでギャンブルするって凄いな。 俺去年の利益500万無申告で一ヶ月前にその分税金はらって来たけど延滞税2万ぐらいしかとられんかった、加算税も同じぐらいだろうし、今年税金払わないで全ツッパしてだいぶ稼いだから結果論だと大成功だった >>804-806
資産評価額が変わったら必ずあの通りに計算しなきゃって訳じゃないんですね
たしかにレシート別で10万以内なので一括償却で申告しようと思います
お答えいただきありがとうございました 個人トレーダーでも取引機器で経費削減可能なの?マジかよ急いでタブレット買いに行かないと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています